根據《九游会集团油氣管道控股有限公司內部審計管理辦法》、《2023年度內部審計計劃》的要求,2023年6月8日-14日,經營管理部按照內審計劃安排組織相關人員對山東九游会集团鋼管有限公司進行了2023年上半年內部審計。本次審計目的是檢查財務管理方麵是否存在漏洞,各關鍵控製點在實際工作中是否得到有效執行,風險管理及內部監控係統是否有效並可控;不斷完善內部控製製度、降低經營成本、提高工作效率,保證工作質量,保證政策和製度得到有效的貫徹和執行;及時堵塞漏洞,防止舞弊,改善經營管理,提高經濟效益。審計小組成員獨立於被審計單位,審計時間充足,確保了內部審計的獨立性和完整性。在領導的統籌安排和各單位的積極配合下,順利完成了此次內部審計工作。對審計組提出的問題和建議,經營管理部後續將繼續跟蹤驗證。